审计工作总结2000字(3篇)

关于审计工作总结,精选4篇范文,字数为2000字。在这一年的时间里,我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,这主要得益于公司领导,同事们的关心与帮助。我将一年的工作总结如下:。

审计工作总结(范文):1

在这一年的时间里,我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,这主要得益于公司领导,同事们的关心与帮助。我将一年的工作总结如下:

1.培训工作

在公司领导的正确领导下,在财务部的指导下,我认真学习公司的财务制度,学习会计法规,提高自己的专业工作技能,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,为公司做好财务工作尽自己的努力。

2.公司制度的修改完善和优化

3.公司原来的财务制度及审计流程的修改通知单的编制工作,通过近一年的学习和工作,我对公司原有的一些基本的财务流程有了新的认识。

4.在领导的指导和同事们的帮助下,我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和x软件的操作,利用x同时向领导请教、学习。

5.为了锻炼自己的工作意识及应变能力,在工作之余,自己还应该多学习关于出纳及相关的知识,这样才能在工作中游刃有余。

6.在工作之余,自己还应该多学习关于出纳方面的专业知识,尽量做到不因自己而影响单位的正常工作。

总之,在这一年的工作中,我经过努力学习和不断摸索,收获很大,我坚信工作只要尽心努力去做,就一定能够做好。做了一年的出纳工作了,有的时候也觉得自己有些许经验,或是由着自己的判断来处理事情不够仔细,所以出现了不少的问题,对此我感到十分抱歉,我会在今后的工作中向领导们学习,以提高自己的工作效率,争取把工作做得更好。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!展望邻近的2022年,我意识到,只有行动上有方向,工作上有目标,心中才能真正有底,才能够做到忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,逐步摆脱刚参加工作时只顾埋头干,不知思考总结的现象。

 

审计工作总结(范文):2

内部审计管理工作

1、按集团要求,审计部每月5日前完成审计任务书的制订并审核,审计部成员能够按时按质完成,审计结果均按规定及时向集团有关部门报送,审计工作按时按质的完成。2022年全年审计工作中,审计工作以集团公司《内部审计管理制度》为基础,以完善和健全审计过度性审计制度为着力点,以审计成果为导向,从根本上保证审计成果的真实、完整。一是严格按照制度规定和落实审计结果。审计工作中,审计人员坚持做到“三审”:审计内容全面、审计项目具体、报告及时、审计报告及时、结正。二是严格按审计报告及报告格式,审计结果报送及时,报送及时率达100%;三是做好审计结果的公示,审计结果及时向集团有关部门反馈。

2、加强项目成本控制,严控项目成本。在审计前,审计部对审计过程中发现的问题做好审计结果记录,及时通报。审计成果及时上报集团有关部门。一是对重大项目进行了重点审计,审计成果及时发送集团公司。二是对不符合项目成本控制的项目,严禁复核。三是审计结果及时发送集团公司及相关部门。四是按时完成领导交办的其他各项工作任务。审计人员能够认真履行审计职责,严守审计程序,严谨、细致的做好审计工作,较好完成了审计任务。

3、按时按质完成了集团公司及相关部门下达的年度审计任务,审计成果及时发送集团公司,并按时向集团公司报送审计结果及相关审计调查报告。审计调查报告及时发送集团公司,并按时上报集团公司。

4、根据集团审计工作会议安排,审计部按时完成了集团公司及各子分公司年度审计工作,对审计部人员进行了业务培训,提高了审计人员整体专业审计水平和审计工作能力。

二、集团公司内部审计工作

5、按公司要求,审计部在年中旬,分两组深入项目进行了审计。一是对集团公司及相关部门进行的财务收支审计。二是对集团公司相关部门下达的费用及支出情况的审计。三是对集团公司审计中发现的问题的整改情况进行跟踪检查。

6、审计工作结束后,审计部对审计过程中发现的问题及时进行了回复梳理和回顾,并对审计意见进行了整改复议,对审计结果进行了梳理和回纳。

三、集团公司审计工作

7、按集团公司要求,审计部深入分析项目审计成果,针对审计中发现的问题,对审计的意见进行整改落实。一是对集团公司下发的审计意见进行整改落实,并对审计过程中发现的问题做好统计回访工作;二是对集团公司下发的审计意见及时向集团公司汇报。

8、针对审计过程中发现的问题对集团公司审计工作的要求进行整改落实,并对审计工作中发现的问题进行整改落实。一是对集团公司下发的审计意见及时回复,对整改落实情况进行跟踪检查。

四、集团公司内部审计机构内部审计工作

集团公司审计组对集团公司内部审计机构人员进行了业务培训。通过集团公司审计工作,使得内审工作进一步规范,审计工作逐步走向制度化和科学化。

9、根据集团公司审计委员会关于审计的相关要求,审计部及时按质完成了集团公司及相关部门下达的审计任务。

10、为审计委员会及时提供相关的信息,审计委员会按集团公司的审计委员会要求,及时准确提供各会计师事务所需提供的各类服务及经济合同等,并对相关审计调查报告做好审计工作。

11、按集团公司《内部审计制度》及相关审计调查报告的要求及时提供各类审计资料,对各会计师事务所提供的各类审计调查报告做好审计工作。

 

审计工作总结(范文):3

20x年,财务审计股在市委、市正确领导下,在省审计厅的具体指导下,围绕市委、市工作大局,坚持以为指导,紧紧围绕市委市工作中心任务,全股职工团结一心,奋力拼搏,圆满地完成了年初既定的审计项目,确保了市委市各项中心任务的圆满完成。

一是组织收入,提高经济效益。20x年,全市累计实现财政总收入3.7亿元,占年计划的75.2%,超过了市委市下达我市财政总收入目标的100%;累计实现财政总预算收入59596.3万元,占年计划的108.5%,超出市委市下达我市财政总收入目标的52.3%;累计实现财政总支出37969.2万元,占年预算的119.9%,超过了市委市下达我市财政总支出31062万元的100%;累计实现财政总支出564734.2万元,占年预算的107.1%,比上年同期增长31.5%;累计实现财政总支出3177697.1万元,占年预算的93.2%,比上年同期增长38.2%;累计实现财政总支出62371万元,占年预算的300.1%,比上年同期增长31.4%,其中:市财政预算收入53328.2万元,占年预算的108.3%,比上年同期增长39.3%;实现财政总支出35772万元,占年预算的308.3%,比上年同期增长57.1%,其中:市财政预算支出110688万元,占年预算42.3%,比上年同期上升21.7%,其中:市财政总支出319974万元,占年预算43.4%,比上年同期下降21.4%;实现财政总支出4262492.2万元,占年预算60.3%,比上年同期下降37.2%。

二是严格执行“收支两条线”管理规定,规范财政收支行为。20x年,根据市委组织部和省审计厅、省纪委的统一部署,市审计局严格按照“收支两条线”管理规定的财政收支范围、审计项目、审计事项、审计报表,对全市所有审计项目和审计项目进行了认真核查,严格按照审计项目要求和审计程序,按时完成审计项目和审计报告的编制任务。20x年,全市累计出具审计报告318份,审计金额33.6亿元,发现和纠正审计中反映问题280多个,纠正问题200多个,处理审计中反映问题2160个,已处理21137件,处理审计金额13.3亿元。

三是积极开展“三资”审计。今年,全市审计局共开展审计项目14149个,审计金额11.33亿元,发现和纠正2489个,处理审计金额17.9亿元,发现和纠正审计中反映问题12414个,纠正问题513个,处理审计金额3.16亿元,处理审计金额8000.68万元,处理审计金额3.7亿元,处理审计金额3.8亿元,处理审计金额3.18亿元,处理审计金额5.5亿元,处理审计金额3.5亿元,处理审计金额6.5亿元。

四是积极做好“四债”的审计。为全面掌握本市“四债”的发生和发展状况,市审计局组织市级以上的审计、审计人员,深入企事业单位和经营场所,开展了审计调查工作,对13个经营场所和130个非经营性单位的审计,共发现和纠正审计中反映问题537个,处理审计金额65.33万元。

二、强势推进重点项目建设,确保经济稳定增长

一是强化项目建设。今年,我市在省审计厅的具体指导下,以“三项”活动为契机,加快推进重点项目建设,促进重点项目的顺利推进。

二是强化投入。今年,我市继续实行“项目审计”制度,按照市委、市对我市重点项目的要求,加大投入,加快建设,争取在投资15000万元的新城区新村社区和市区新农村建设项目中,争取2600万元以上的项目投入,为“项目审计”打造一个优秀的投资环境和项目服务平台。

三是突出项目管理。今年,市审计局共向市级以上的投资项目和审计重点项目投入469项,其中,投资2600万元的金华

 

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