金融风险排查工作总结2000字(8篇)

关于金融风险排查工作总结,精选4篇范文,字数为2000字。为了进一步加强我行金融风险管理,切实防范和减少风险事故的发生,确保各项业务的健康发展,结合我行实际,制定了《金融风险管理工作方案》。

金融风险排查工作总结(范文):1

为了进一步加强我行金融风险管理,切实防范和减少风险事故的发生,确保各项业务的健康发展,结合我行实际,制定了《金融风险管理工作方案》。

一、加强组织领导,提高全员责任心

为了进一步做好我行金融风险管理工作,切实防范金融风险,保证我行各项业务健康发展,切实提高我行的各项业务经营管理水平,切实防范各项安全风险事故的发生,我行党政领导班子把风险管理工作放在重要位置来抓,并由分管行长亲自担任总经理主要职责。同时,为了进一步加强我行的业务经营管理,切实防范各类风险,我行成立了以为组长,行长为副组长,各部室负责人为成员的风险管理工作领导小组,制定了各项安全风险管理制度,并在业务经营管理中认真落实,形成了上下联动、横向到边、纵向到底的风险管理管理机制。

二、明确责任,加强监督

为使我行风险管理工作落到实处,我行制定完善和落实了各项监督制度,明确了责任,使全行人员的责任意识得到了加强。一是明确了各部室的主要职责:

1、对本部门员工的业务培训、职业道德教育、案防风险等情况进行监督,并定期对员工进行有关业务操作的培训,提高员工业务水平。二是加强对员工思想、业务、技能等方面的教育。三是加强对员工安全意识的教育和监管。

2、在各项业务操作方面,明确岗位职责,严格考核,严格奖惩,做到奖罚分明,从源头预防风险。

三、加强培训和考核,提高全员素质

为了切实加强对风险管理工作的领导,保证我行各项业务的健康发展,我行制定并印发了各项规章制度。一是加强对业务操作的培训学习,严格考核,严格考核,严格奖惩。二是加强对业务经营管理的考核、考核,做到奖惩分明,从而有效地调动了全行人员的积极性。

四、加强检查,及时整改

在我行业务经营活动中,我行严格执行《行为规范》、《业务管理制度》和《业务管理办法》等规章制度,从而使各项业务工作有条不紊地进行。

3、加强对柜面人员的风险防范和案件自查工作,防范操作风险。为了提高全体员工的风险防范意识和风险防范能力,我行对柜面从业人员的风险防范意识进行了认真的学习。从而增强了柜面人员的风险防范责任意识和风险防范能力。

4、严格执行各项业务操作规程,防范各类风险。我行制定了内部柜面工作制度,从柜面业务操作流程和核对窗口人员的职责入手,进一步规范了业务操作,杜绝了风险隐患。同时,我行在内部建立了一套完善的业务操作流程,包括柜面服务标准、柜员操作流程、柜面人员岗位职责等。

5、加强对全行业务经营管理工作的监督检查,做到防患于未然。我行在柜面人员不在的时候,及时的制止,并加强对柜面人员的教育和管理,确保了全行业务的安全。

一年来,虽然在各方面取得了一些成绩和进步,但我们清楚地认识到我行的工作还存在一些不足,如:柜员服务意识淡薄,服务质量不够高等。这些不足都需要我们在下一年的工作中加以重视。

 

金融风险排查工作总结(范文):2

按照区委区的统一部署,我局在区银监局、区财政局的具体领导和指导下,认真贯彻落实中央一号文件、省、市有关金融工作会议精神,以“金融工作创新年、金融安全年”为主题,紧紧围绕“金融风险预警管理年”,扎实开展金融市场监测与防范工作,有效防范和坚决遏制金融风险,全面落实金融风险管理责任制,切实维护了我区金融安全,促进了我区金融稳健、快速发展,取得了较好的效果。现将2015年上半年工作总结汇报如下:

一、强化组织领导,加强金融监测工作

1、加强金融监测工作领导。成立了以局长为组长,分管领导为副组长,相关股室负责同志为成员的金融监测工作领导小组,并明确了工作责任。

2、明确分工,加强协调。为切实加强我局金融监测工作,我局在局务会上成立了信用社监测监测监测监测工作领导小组,并下设办公室,负责金融监测监测工作的具体分工与组织协调工作。局长挂帅,分管领导具体抓,制定了《区银行信用社2015年监测预警工作意见》,并与全区金融系统签订了目标责任状。

3、认真开展了监测监测工作。在市金融监测办的具体指导下,制定了《区信用社2015年监测预警工作意见》、《区信用社2015年监测预警工作实施方案》,并于2月15日开展了监测监测工作动员大会,明确了工作任务及要求。

4、认真开展了金融系统金融监测监测监测工作。为确保我区金融系统金融监测工作的正常有序进行,我局专门成立了以分管纪检干事为组长、纪检组长、监测员为副组长、金融系统金融监测工作指导小组,对全区金融系统金融监测监测监测监测监测工作进行了分工,并按计划有条不紊地进行。同时加大了监测监测监测工作的力度。

二、加强监测队伍建设,全面提高监测人员素质

5、加强业务学习,提高了监测技术水平。今年,我区信用社的监测人员都具有了较高的业务水平,因此加强业务学习,提高监测人员的业务素质是做好监测工作的基础。一是为加快我辖区金融监测监测监测监测工作步伐,提高我区金融机构的监测工作效率,今年我们组织了金融监测人员的业务培训学习。二是为提高监测人员的业务操作能力,今年我们又邀请了市分行金融监测办公室有经验,有丰富监测技术的老师对监测员和工作人员进行了培训,提高监测员对金融监测监测各项业务的应用能力。通过培训学习,不但提高了他们对金融监测监测工作的业务能力,还进一步提高了监测人员的业务素质。

6、加强监测人员的学习培训,提高了监测人员理论及业务水平。今年上半年,我区信用社监测人员的业务培训工作,为我区金融监测监测业务的发展创造了良好的条件。同时,我们还对信用社内部的监测人员进行了业务、理论及业务知识的培训,提高了他们对监测工作的业务水平。

7、加强监测报表的审核把关,确保了监测工作的质量。在监测数据审核中,我们认真把关,坚决杜绝不合格报表和不合格报表。在报表的审核环节,我们严格按照《中华共和国国家基本信息系统监测》的要求,对信用社的各项业务指标进行全面审核,并对监测报表进行及时的审核。同时,我们还加强了对监测报表的填报方法与技术进行了研究,为今后信用社监测工作的开展提供了有力的技术支撑。上半年,我区监测报表完成了全市第二轮报表报名、第一轮综合报名及监测人员的填报及审核工作;同时,我们还加强了对监测报表的审核把关,严格按照报表的报名程序进行填报,确保了监测报表的准确性。

三、加强监测员的业务知识培训,努力提高监测员的业务素质

8、为了提高监测员的专业技术水平,今年我们又选派了一名监测员参加了由区纪检监察局统一组织的监测员继续教育、考试,为了使监测员尽快的适应监测工作,保证监测员能够正确履行岗位职责,我们还聘请了专家对监测员进行了业务知识培训。通过培训,提高了监测员对业务知识的熟

 

金融风险排查工作总结(范文):3

今年以来,**区审计局在区委、区的正确领导下,紧紧围绕区中心工作,按照审计署要求,紧紧围绕区委区中心工作,充分发挥参与审减工作职能,不断强化审计监督,切实履行审计监督职能,全面提升审计工作质量,为推动全区工业经济和服务区经济健康发展作出了应有的贡献。主要做了以下几方面的工作:

一)、强化内部监督管理,确保审计质量

审计工作是一项长期、艰巨的任务,需要我们不断加大监督力度,才能有效促进我区工业经济和服务区经济健康发展。一是严格审计监督,保障审计质量。区审计局始终把审计质量放在各项工作的首位来抓,认真贯彻区委、区关于加强内部审计监督工作的一系列政策法规和要求,严格执行审计程序,不断规范审计工作程序,强化审计监督管理,确保审计工作质量。二是强化内部审计监督,保障审计效益。区审计局始终把内部监督与审计结合起来,把审计质量作为一个重要的工作来抓,积极探索审计监督的新路子,积极开展对审计业务工作的跟踪督查,促进审计效益的全面提高。三是强化内部审计监督,促进工业经济和服务区经济健康发展。区审计局紧紧围绕区委、区中心工作,充分发挥审计监督职能,不断强化内部审计监督。通过审计业务培训、审计技术培训等措施,不断提高审计队伍的综合素质,努力提高审计质量。今年区审计局共举办内部审计业务培训班6期,培训内容涉及经济法、财政收支审计和工作制度、内控制度及其他各方面的内容。

二)、强化内部审计监督,确保审计成果真实可靠

审计成果是审计质量的重要依据。审计工作中,我们坚持将审计成果应用于实践审计,坚持把审计成果应用于审计工作实践。一是加强审计基础建设。今年以来,全局职工对审计工作进行了系统的规划、部署、安排、检查、总结,并把审计成果应用于工作实践中;二是加强审计项目管理。全局职工对审计项目严格把好审计质量关,按时按质完成审计项目,保证审计成果真实可靠。今年,共对审计项目进行了全面审计,对审计中遇到的困难和问题,区审计局及时研究,及时协调,及时解决。今年审计项目共涉及财政收支审计项目48项,审计金额14.1亿元,审减金额30.93亿元,审减金额13.13亿元,为审计工作的深入开展打下了坚实的基础。

三)、强化内控制度建设,确保审计质量

为进一步规范内部审计行为,确保审计成果真实可靠,今年我们进一步完善了内部控制制度和各项制度,重点加强审计业务培训,以提高审计业务水平和审计质量。一是加强审计人员业务培训。今年以来,我们在财务系统举办一期培训班,共有审计人员65人参加审计业务培训。二是加大内审人员业务培训。今年我们共举办内审人员培训班4期,共有审计人员50人参加,有效提高审计工作效率;三是加强审计项目审计。今年共组织审计项目26项,审计金额14.1亿元,审计金额10.01亿元,审减金额6.53亿元,审减金额7.25亿元,审减金额11.17亿元,审减金额13.96亿元,审减金额8.45亿元,审减金额6.01亿元,审减金额81.38亿元,审减金额10.18亿元,审减金额63.47亿元,审减金额10.28亿元,其中审减金额46.455亿元,审减金额15.250亿元,核减金额24.74亿元。

四)、强化内控制度建设,确保审计质量

审计成果是审计质量的重要依据,审计质量是审计工作的生命,审计质量的高低与审计质量是相辅相成,相互促进。为了进一步提高审计质量,促进各区、各单位、各部门及时、准确地认识内部审计工作的真实可靠性,今年我局在各部门(单位)中开展内部审计16期,其中审计项目共30项,审计金额34.38亿元,审减金额15.16亿元,审减金额13.56亿元,审减金额57.48亿元,审减金额8

 

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